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赣州市国土资源局2017年部门决算

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赣州市国土资源局2017年部门决算

   

第一部分赣州市国土资源局概况

    一、部门主要职能

    二、部门基本情况

第二部分赣州市国土资源局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分赣州市国土资源局部门概况

一、部门主要职能

1承担保护与合理利用土地资源等自然资源的责任、规范国土资源管理秩序、优化配置国土资源的责任;负责规范国土资源权属管理;

2、承担全市耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少;

3、承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任;

4、承担节约集约利用土地资源的责任;

5、承担规范国土资源市场秩序的责任;依法征收资源收益,规范、监督资金使用,拟订土地资源参与经济调控的政策措施;

6、承担全市测绘工作的依法统一监督管理,组织编制和实施本行政区域基础测绘规划和年度计划;

7、推进国土资源科技进步,组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养战略、规划和计划,组织实施重大科技项目;

8、负责涉及国土资源重大信访案件的调查处理,指导全市国土资源系统的信访工作。

9、贯彻落实国家和省不动登记法律法规和政策,承担市本级土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作。指导、监督全市不动产登记工作。起草不动产统一登记规范性文件,建立不动产登记统一登记制度。制定不动产权属争议调处规范性文件。负责不动产登记统计、监测。负责不动产登记信息规划、建设和管理工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共8个,包括:包括赣州市国土资源局本级和7个所属二级预算单位。

本部门2017年年末编制人数198人,其中:行政编制36人,事业编制162人;年末实有人数248人,其中在职人员184人,离休人员0人,退休人员64人,年末学生人数0人。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附表1

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计6,958.10万元,其中年初结转和结余2,637.10万元,较2016年减少328.99 万元,下降11.09%;本年收入合计4,321.00万元,较2016年增加248.54 万元,增长6.1%,主要原因是:财政拨款增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2,890.73万元,占66.90 %;事业收入73.86万元,占1.71%;经营收入0万元,占0%;其他收入1356.41万元,占31.39%

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计6,958.10万元,其中本年支出合计6,155.49万元,较2016年增加1,754.04万元,增长39.85 %,主要原因是:行政事业类项目支出及精准扶贫支出增加;年末结转和结余802.62万元,较2016年减少1,834.48万元,下降69.56%,主要原因是:行政事业类项目完成,支出结余减少。

本年支出的具体构成为:基本支出6,155.49万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为2329.89万元,决算数为3649.37万元,完成年初预算的156.63%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:按规定此口径无此项支出。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:按规定此口径无此项支出。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为169.05万元,决算数为192.41万元,完成年初预算的113.81%,主要原因是:财政负担口径调整及人员增加。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为85.68万元,决算数为103.92万元,完成年初预算的121.29%,主要原因是:财政负担口径调整及人员增加。

(四)城乡社区支出年初预算数为1360.27万元,决算数为96万元,完成年初预算的7.06%,主要原因是:行政事业类支出口径调整。

(五)国土海洋气象等支出年初预算数为3667.32万元,决算数为4666.63万元,完成年初预算的127.25%,主要原因是:行政事业类支出口径调整。

(六)住房保障支出年初预算数为105.4万元,决算数为116.69万元,完成年初预算的110.71%,主要原因是:人员增加。

(七)其他支出年初预算数为0万元,决算数为979.85万元,完成年初预算的0%,主要原因是:行政事业类支出口径调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3649.37万元,其中:

(一)工资福利支出1749.39万元,较2016年减少553.31万元,下降31.63 %,主要原因是:财政负担口径调整及人员增加。

(二)商品和服务支出1502.99万元,较2016年增加615.34

万元,增长69.32 %,主要原因是:行政事业性支出增加及精准扶贫支出增大。

(三)对个人和家庭补助支出169.03万元,较2016年减少137.45万元,下降44.85 %,主要原因是:人员减少。

(四)其他资本性支出227.96万元,较2016年减少308.03

万元,下降57.47 %,主要原因是:行政事业类项目完成。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为86.83万元,决算数为43.92万元,完成预算的50.58%,决算数较2016年减少44.23万元,下降50.18%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为5万元,决算数为5万元,完成预算的100%,决算数较2016年增加0万元,增长0%

(二)公务接待费支出年初预算数为70.82万元,决算数为33.63万元,完成预算的47.49 %,决算数较2016年减少12.17万元,下降26.57%。主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定的各项要求,进一步严格公务接待经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出5.28万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加0万元,增长0%。主要原因是:未有公务用车购置预算;公务用车运行维护费支出年初预算数11.01万元,决算数为5.28万元,完成预算的47.96 %,决算数较2016年减少31.93万元,下降85.81 %。主要原因是:执行公务用车改革,压缩支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出1,354.98 万元,较2016年增加403.8万元,增长42.45%,主要原因是:行政事业类支出及精准扶贫支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额227.96万元,其中:政府采购货物支出227.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额227.95万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

八、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目

7个,共涉及资金2219.66万元,占一般公共预算项目支出总额的79%

共组织对“金土工程”、“档案馆数字化建设”等7个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出2219.66万元,政府性基金预算支出0万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市直部门决算中反映金土工程项目绩效自评结果。

金土工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,金土工程项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为508.6万元,执行数为387.14万元,完成预算的76%。主要产出和效果:一是全面、准确、直接地掌握支撑国土资源管理的各类信息,建立覆盖国土资源管理主要业务、贯穿上下的政务信息化体系。;二是形成规范、科学、高效的网络化国土资源管理模式,合面提高国土资源管理科学化与社会化服务水平。

   附《赣州市国土资源局金土工程项目支出绩效自评表》。

第四部分名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

2017年度部门决算表赣州市国土资源局金土工程等项目支出绩效自评表


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