赣州市人民政府发展研究中心2014年部门
决算说明
一、 部门主要职责
本部门是负责政策咨询、发展研究工作的市政府直属参公事业单位。主要职责是:
1、按照党和国家的方针政策和法律、法规,开展对全市重大经济技术、社会发展和改革开放的政策咨询研究。
2、负责体制机制创新、政府法制建设和政府职能转变等相关工作。
3、围绕市委、市政府重大决策、中心工作以及市委、市政府导向性和重要课题进行调查研究;收集、分析、整理重要的信息资料,对全市经济、社会发展形势进行动态分析和前景预测,为制定全市中长期经济、社会发展规划和区域研究发展政策提供意见和建议;研究破解我市经济、社会发展与改革开放中遇到的热点、难点和焦点问题,为市委、市政府决策提供依据和参考。
4、加强与市政府各部门及各县(市、区)调研机构、大专院校、研究机构和的联系与合作,组织专家学者和实际工作者,对全市性重大战略决策进行咨询和评估,为市委、市政府决策科学化、民主化服务。
5、参与起草市委、市政府重要政策性文件及市委、市政府领导综合性会议和大型活动的重要讲话。
6、加强对县(市、区)及有关部门发展研究工作的业务指导。
7、承办市委、市政府和省政府发展研究中心交办的其他事项。
二、部门2014年主要工作任务
1、积极开展重大课题研究。2、大力开展专题调研。3、积极参与市政府重要文稿起草。4、积极搞好贯彻落实国务院《若干意见》的政策对接工作。5、大力加强对外合作。
三、部门基本情况
本部门核定全额拨款参公事业编制11名。其中:主任1名,副主任1名,科级职数4名。现实有干部职工9名。其中:主任1名,副主任2名,副调研员1名,正科2名,科员1名,工作人员2名,编内聘用人员1名。
四、部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2014年发展研究中心收入决算总额为149.04万元,其中:财政拨款收入131.57万元,占收入决算总额的88.28%,全部为财政补助收入;上年结余收入17.47万元,占收入决算总额的11.72%。
(二)支出决算情况
2014年本部门支出决算总额为149.04万元,其中:
按支出项目类别划分:基本支出140.58万元,占支出决算总额的94%,包括工资福利支出77.15万元、商品和服务支出57.79万元,其他资本性支出5.64万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出136.92万元,占支出决算总额的92%;医疗卫生支出3.66万元,占支出决算总额的8%。
(三)财政补助支出情况
2014年本部门财政补助支出决算131.57万元,占支出决算总额的88.28%,具体为:一般公共服务支出127.91万元,占财政补助支出的97.22%;医疗卫生支出3.66万元,占支出决算总额的2.78%。
收支决算总表 | ||||||||
编制单位:赣州市人民政府发展研究中心 | 2014年12月 | 金额单位:元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按支出类别) | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | |||
一、财政拨款 | 1 | 1,315,709.00 | 一、基本支出 | 29 | 1,405,782.70 | 一、一般公共服务支出 | 51 | 1,369,201.70 |
其中:经费拨款(补助) | 2 | 0.00 | 工资福利支出 | 30 | 771,550.88 | 二、外交支出 | 52 | 0.00 |
专项收入 | 3 | 0.00 | 商品和服务支出 | 31 | 577,881.82 | 三、国防支出 | 53 | 0.00 |
政府性基金收入 | 4 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 32 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 54 | 0.00 |
预算内投资收入 | 5 | 0.00 | 其他资本性支出 | 33 | 56,350.00 | 五、教育支出 | 55 | 0.00 |
二、事业收入 | 6 | 0.00 | 二、项目支出 | 34 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 56 | 0.00 |
三、事业单位经营收入 | 7 | 0.00 | 工资福利支出 | 35 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 57 | 0.00 |
四、其他收入 | 8 | 0.00 | 商品和服务支出 | 36 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 58 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 9 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 37 | 0.00 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 59 | 36,581.00 |
六、上级补助收入 | 10 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 38 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 60 | 0.00 |
11 | 债务利息支出 | 39 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 61 | 0.00 | ||
12 | 债务还本支出 | 40 | - | 十二、农林水支出 | 62 | 0.00 | ||
13 | 基本建设支出 | 41 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 63 | 0.00 | ||
14 | 其他资本性支出 | 42 | 0.00 | 十四、资源勘探电力信息等支出 | 64 | 0.00 | ||
15 | 其他相关支出 | 43 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 65 | 0.00 | ||
16 | 三、事业单位经营支出 | 44 | 0.00 | 十六、金融支出 | 66 | 0.00 | ||
17 | 四、对附属单位补助支出 | 45 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 67 | 0.00 | ||
18 | 五、上缴上级支出 | 46 | 0.00 | 十八、国土海洋气象等支出 | 68 | 0.00 | ||
19 | 47 | 十九、住房保障支出 | 69 | 0.00 | ||||
20 | 48 | 二十、粮油物资储备支出 | 70 | 0.00 | ||||
21 | 49 | 二十一、国债还本付息支出 | 71 | 0.00 | ||||
22 | 50 | 二十二、其他支出 | 72 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 23 | 1,315,709.00 | 本年支出合计 | 73 | 1,405,782.70 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 74 | 0.00 | |||
上年结转和结余 | 25 | 174,697.77 | 年末结转和结余 | 75 | 84,624.07 | |||
其中:财政拨款结转和结余 | 26 | 174,697.77 | 76 | |||||
其他结转和结余 | 27 | 0.00 | 77 | |||||
合计 | 28 | 1,490,406.77 | 合计 | 78 | 1,490,406.77 | |||
注:表中2行、3行、4行、5行根据部门预算口径分析统计填列,其余数据由2014年度部门决算财决01表、财决05-1表、财决05-2表提取生成。
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