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赣州市人民政府发展研究中心2014年度收支决算总表

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赣州市人民政府发展研究中心2014年部门

决算说明

 

一、     部门主要职责

本部门是负责政策咨询、发展研究工作的市政府直属参公事业单位。主要职责是:

1、按照党和国家的方针政策和法律、法规,开展对全市重大经济技术、社会发展和改革开放的政策咨询研究。

2、负责体制机制创新、政府法制建设和政府职能转变等相关工作。

3、围绕市委、市政府重大决策、中心工作以及市委、市政府导向性和重要课题进行调查研究;收集、分析、整理重要的信息资料,对全市经济、社会发展形势进行动态分析和前景预测,为制定全市中长期经济、社会发展规划和区域研究发展政策提供意见和建议;研究破解我市经济、社会发展与改革开放中遇到的热点、难点和焦点问题,为市委、市政府决策提供依据和参考。

4、加强与市政府各部门及各县(市、区)调研机构、大专院校、研究机构和的联系与合作,组织专家学者和实际工作者,对全市性重大战略决策进行咨询和评估,为市委、市政府决策科学化、民主化服务。

5、参与起草市委、市政府重要政策性文件及市委、市政府领导综合性会议和大型活动的重要讲话。

6、加强对县(市、区)及有关部门发展研究工作的业务指导。

7、承办市委、市政府和省政府发展研究中心交办的其他事项。

二、部门2014年主要工作任务

1、积极开展重大课题研究。2、大力开展专题调研。3、积极参与市政府重要文稿起草。4、积极搞好贯彻落实国务院《若干意见》的政策对接工作。5、大力加强对外合作。

三、部门基本情况

本部门核定全额拨款参公事业编制11名。其中:主任1名,副主任1名,科级职数4名。现实有干部职工9名。其中:主任1名,副主任2名,副调研员1名,正科2名,科员1名,工作人员2,编内聘用人员1名。

四、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2014年发展研究中心收入决算总额为149.04万元,其中:财政拨款收入131.57万元,占收入决算总额的88.28%,全部为财政补助收入;上年结余收入17.47万元,占收入决算总额的11.72%

(二)支出决算情况

2014年本部门支出决算总额为149.04万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出140.58万元,占支出决算总额的94%,包括工资福利支出77.15万元、商品和服务支出57.79万元,其他资本性支出5.64万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出136.92万元,占支出决算总额的92%;医疗卫生支出3.66万元,占支出决算总额的8%

(三)财政补助支出情况

2014本部门财政补助支出决算131.57万元,占支出决算总额的88.28%,具体为:一般公共服务支出127.91万元,占财政补助支出的97.22%;医疗卫生支出3.66万元,占支出决算总额的2.78%

收支决算总表
编制单位:赣州市人民政府发展研究中心 2014年12月 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按支出类别) 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2 栏次   3
一、财政拨款 1 1,315,709.00 一、基本支出 29 1,405,782.70 一、一般公共服务支出 51 1,369,201.70
  其中:经费拨款(补助) 2 0.00     工资福利支出 30 771,550.88 二、外交支出 52 0.00
      专项收入 3 0.00     商品和服务支出 31 577,881.82 三、国防支出 53 0.00
      政府性基金收入 4 0.00     对个人和家庭的补助 32 0.00 四、公共安全支出 54 0.00
      预算内投资收入 5 0.00     其他资本性支出 33 56,350.00 五、教育支出 55 0.00
二、事业收入 6 0.00 二、项目支出 34 0.00 六、科学技术支出 56 0.00
三、事业单位经营收入 7 0.00     工资福利支出 35 0.00 七、文化体育与传媒支出 57 0.00
四、其他收入 8 0.00     商品和服务支出 36 0.00 八、社会保障和就业支出 58 0.00
五、附属单位上缴收入 9 0.00     对个人和家庭的补助 37 0.00 九、医疗卫生与计划生育支出 59 36,581.00
六、上级补助收入 10 0.00     对企事业单位的补贴 38 0.00 十、节能环保支出 60 0.00
  11       债务利息支出 39 0.00 十一、城乡社区支出 61 0.00
  12       债务还本支出 40 - 十二、农林水支出 62 0.00
  13       基本建设支出 41 0.00 十三、交通运输支出 63 0.00
  14       其他资本性支出 42 0.00 十四、资源勘探电力信息等支出 64 0.00
  15       其他相关支出 43 0.00 十五、商业服务业等支出 65 0.00
  16   三、事业单位经营支出 44 0.00 十六、金融支出 66 0.00
  17   四、对附属单位补助支出 45 0.00 十七、援助其他地区支出 67 0.00
  18   五、上缴上级支出 46 0.00 十八、国土海洋气象等支出 68 0.00
  19     47   十九、住房保障支出 69 0.00
  20     48   二十、粮油物资储备支出 70 0.00
  21     49   二十一、国债还本付息支出 71 0.00
  22     50   二十二、其他支出 72 0.00
本年收入合计 23 1,315,709.00 本年支出合计 73 1,405,782.70
   用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 74 0.00
   上年结转和结余 25 174,697.77 年末结转和结余 75 84,624.07
    其中:财政拨款结转和结余 26 174,697.77   76  
      其他结转和结余 27 0.00   77  
合计 28 1,490,406.77 合计 78 1,490,406.77

注:表中2行、3行、4行、5行根据部门预算口径分析统计填列,其余数据由2014年度部门决算财决01表、财决05-1表、财决05-2表提取生成。

 

 

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