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编制单位:赣南科学院 | 2014年12月 | 金额单位:元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按支出类别) | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | |||
一、财政拨款 | 1 | 46,586,105.00 | 一、基本支出 | 29 | 44,119,746.56 | 一、一般公共服务支出 | 51 | 0.00 |
其中:经费拨款(补助) | 2 | 0.00 | 工资福利支出 | 30 | 22,097,835.43 | 二、外交支出 | 52 | 0.00 |
专项收入 | 3 | 0.00 | 商品和服务支出 | 31 | 2,284,926.90 | 三、国防支出 | 53 | 0.00 |
政府性基金收入 | 4 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 32 | 19,354,658.73 | 四、公共安全支出 | 54 | 0.00 |
预算内投资收入 | 5 | 0.00 | 其他资本性支出 | 33 | 382,325.50 | 五、教育支出 | 55 | 0.00 |
二、事业收入 | 6 | 5,875,516.97 | 二、项目支出 | 34 | 6,054,441.22 | 六、科学技术支出 | 56 | 29,290,343.78 |
三、事业单位经营收入 | 7 | 0.00 | 工资福利支出 | 35 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 57 | 0.00 |
四、其他收入 | 8 | 12,584.19 | 商品和服务支出 | 36 | 5,306,886.91 | 八、社会保障和就业支出 | 58 | 17,849,596.00 |
五、附属单位上缴收入 | 9 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 37 | 0.00 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 59 | 1,804,448.00 |
六、上级补助收入 | 10 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 38 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 60 | 0.00 |
11 | 债务利息支出 | 39 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 61 | 0.00 | ||
12 | 债务还本支出 | 40 | - | 十二、农林水支出 | 62 | 1,229,800.00 | ||
13 | 基本建设支出 | 41 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 63 | 0.00 | ||
14 | 其他资本性支出 | 42 | 747,554.31 | 十四、资源勘探电力信息等支出 | 64 | 0.00 | ||
15 | 其他相关支出 | 43 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 65 | 0.00 | ||
16 | 三、事业单位经营支出 | 44 | 0.00 | 十六、金融支出 | 66 | 0.00 | ||
17 | 四、对附属单位补助支出 | 45 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 67 | 0.00 | ||
18 | 五、上缴上级支出 | 46 | 0.00 | 十八、国土海洋气象等支出 | 68 | 0.00 | ||
19 | 47 | 十九、住房保障支出 | 69 | 0.00 | ||||
20 | 48 | 二十、粮油物资储备支出 | 70 | 0.00 | ||||
21 | 49 | 二十一、国债还本付息支出 | 71 | 0.00 | ||||
22 | 50 | 二十二、其他支出 | 72 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 23 | 52,474,206.16 | 本年支出合计 | 73 | 50,174,187.78 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 74 | 0.00 | |||
上年结转和结余 | 25 | 7,893,563.94 | 年末结转和结余 | 75 | 10,193,582.32 | |||
其中:财政拨款结转和结余 | 26 | 6,409,211.44 | 76 | |||||
其他结转和结余 | 27 | 1,484,352.50 | 77 | |||||
合计 | 28 | 60,367,770.10 | 合计 | 78 | 60,367,770.10 | |||
注:表中2行、3行、4行、5行根据部门预算口径分析统计填列,其余数据由2014年度部门决算财决01表、财决05-1表、财决05-2表提取生成。 | ||||||||
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