赣州市地志办2015年部门决算
第一部分 概况
一、部门主要职能。
赣州市地方志办公室是主管地方志工作的市政府(市委)组成部门(直属机构),主要职责是:(1)贯彻执行国家、省、市有关地方志工作的方针、政策和法规;(2)组织、指导、督促和检查全市地方志工作;协调处理全市方志、年鉴编修和地情资料编纂工作中遇到的重大问题;审查验收县(市、区)志、市本级部门(行业)志和市本级专业年鉴;(3)拟定全市地方志工作规划和编纂方案;制定全市地方志工作制度;(4)组织实施《赣州市志》和《赣州年鉴》的编纂和出版工作;(5)搜集、保存、整理并研究地方志文献和资料;编写地情资料;组织整理旧志;(6)开展方志、年鉴理论研究与宣传工作;培训方志、年鉴编纂人员;组织交流地方志工作经验;(7)组织开发利用地方志资源,规划并组织实施地情资料库(方志馆)、网站建设,加强地方志工作的信息化建设,推动社会读志用志,为全市经济建设和社会发展提供服务;(8)承办市委、市政府交办的其他事项
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
第二部分 2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2015年度收入总计481.37万元,其中上年结转和结余85.08万元,较上年增长7%;本年收入合计396.29万元,较上年增长89 %,主要原因:一是本年工资收入增加;二是2015年结余了《赣州市志(1986-2000)》、《赣南苏区振兴发展志(2010—2015)》编纂、出版印刷经费。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入396.29万元,占100 %;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2015年度支出总计481.37万元,其中本年支出合计235.86万元,较上年增长16%,主要原因:一是本年工资收入增加;二是2015年增加了《赣州市志(1986-2000)》、《赣州市2014年度大事记》等项目经费。年末结转和结余245.51万元,较上年增长189%,主要原因:一是《赣州市志(1986-2000)》已完成复审,省志办推荐《赣州市志(1986-2000)》参加“中国志书精品工程”评选,后续还需报中指办初审,目前没有进入出版印刷程序,结余了印刷经费。二是《赣南苏区振兴发展志(2010—2015)》领导正在审阅,没有进行出版印刷程序。
本年支出的具体构成为:基本支出235.86万元,占100%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为291.50万元,决算数为235.86万元,完成年初预算的81%,主要原因:一是《赣州市志(1986-2000)》已完成复审,省志办推荐《赣州市志(1986-2000)》参加“中国志书精品工程”评选,后续还需报中指办初审,目前没有进入出版印刷程序,结余了印刷经费。二是《赣南苏区振兴发展志(2010—2015)》领导正在审阅,没有进行出版印刷程序。按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为242.53万元,决算数为182万元,完成年初预算的75 %;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。
按经济分类科目分:工资福利支出 110.71万元,较上年增长2 %,主要原因是:2015年职工工资收入增加;商品和服务支出75.38万元,较上年增长 44 %,主要原因是:《赣州市志(1986-2000)》、《赣南苏区振兴发展志(2010—2015)》进入审验阶段,志稿修改次数多、打印数量大,打印费用增加;《赣州市2014年度大事记》完成了印刷出版任务。对个人和家庭补助支出47.84万元,较上年增长44 %,主要原因是工资收入增加,退休人员比上年更多了。其他资本性支出1.93万元,较上年下降80 %,主要原因是:严格控制了其他资本性支出。
四、机关运行经费情况说明
本部门2015年度机关运行经费77.31万元,较上年增长25 %,主要原因是:《赣州市志(1986-2000)》、《赣南苏区振兴发展志(2010—2015)》进入审验阶段,志稿修改次数多、打印数量大,打印费用增加。其中:办公费2.86万元,印刷费4.70万元,邮电费0.77万元,取暖费0.46万元,差旅费4.40万元,培训费 0.90万元,专用材料费 16.10万元,会议费3.46万元,公务接待费3.89万元,劳务费8.20万元,委托业务费19.17万元,工会经费1.13元,福利费3.28万元,公务用车运行维护费4.20万元,其他商品的服务支出1.86万元,其他资本性支出1.93 万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为16万元,决算数为8.09万元,完成预算的51 %,决算数较上年下降10 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 1.90 万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降)0%。主要原因是:2015年没有安排因公出国(境)。
(二)公务接待费支出年初预算数为7.30万元,决算数为3.89 万元,完成预算的53 %,决算数较上年下降3 %。主要原因是:严格执行公务接待制度。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 4.20万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长(下降)0%。主要原因是:本年未购置公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为6.80 万元,决算数为4.20万元,完成预算的62%,决算数较上年下降15 %。主要原因是:严格按照《公务用车使用管理办法》使用公务用车。
六、政府采购支出情况说明
本部门2015年度政府采购支出总额1.09万元,其中:政府采购货物支出1.09万元。占政府采购支出总额的100%。
七、国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2 辆.
八、预算绩效管理工作开展情况说明
《赣州市2014年度大事记》已完成出版印刷任务。
《赣南苏区振兴发展志略》,截至2015年12月31日,已完成送审稿,送领导审定。
《赣州市志(1986-2000)》,截至2015年12月31日,2015年完成《赣州市志(1986-2000)》复审工作。《赣州市志(1986-2000)》被省志办推荐参加“中国志书精品工程”评选,还需送中指办审稿。
第三部分 赣州市地方志办公室2015年部门决算表
(详见附表)
支出决算明细表 |
||||
编制单位:赣州市地方志办公室 2015年度 金额单位:元 |
||||
项 目 |
行次 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
支 出 总 计 |
1 |
2,358,608.67 |
2,358,608.67 |
0.00 |
工资福利支出 |
2 |
1,107,099.48 |
1,107,099.48 |
0.00 |
基本工资 |
3 |
244,440.00 |
244,440.00 |
0.00 |
津贴补贴 |
4 |
390,730.00 |
390,730.00 |
0.00 |
奖金 |
5 |
233,716.00 |
233,716.00 |
0.00 |
社会保障缴费 |
6 |
80,136.48 |
80,136.48 |
0.00 |
伙食费 |
7 |
- |
- |
- |
伙食补助费 |
8 |
39,985.00 |
39,985.00 |
0.00 |
绩效工资 |
9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他工资福利支出 |
10 |
118,092.00 |
118,092.00 |
0.00 |
商品和服务支出 |
11 |
753,790.77 |
753,790.77 |
0.00 |
办公费 |
12 |
28,593.60 |
28,593.60 |
0.00 |
印刷费 |
13 |
47,034.68 |
47,034.68 |
0.00 |
咨询费 |
14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
手续费 |
15 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
水费 |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
电费 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
邮电费 |
18 |
7,668.42 |
7,668.42 |
0.00 |
取暖费 |
19 |
4,560.00 |
4,560.00 |
0.00 |
物业管理费 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
差旅费 |
21 |
43,962.50 |
43,962.50 |
0.00 |
因公出国(境)费用 |
22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
维修(护)费 |
23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
租赁费 |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
会议费 |
25 |
34,636.90 |
34,636.90 |
0.00 |
培训费 |
26 |
9,000.00 |
9,000.00 |
0.00 |
公务接待费 |
27 |
38,863.50 |
38,863.50 |
0.00 |
专用材料费 |
28 |
160,995.00 |
160,995.00 |
0.00 |
被装购置费 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
专用燃料费 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
劳务费 |
31 |
82,000.00 |
82,000.00 |
0.00 |
委托业务费 |
32 |
191,674.00 |
191,674.00 |
0.00 |
工会经费 |
33 |
11,335.00 |
11,335.00 |
0.00 |
福利费 |
34 |
32,847.00 |
32,847.00 |
0.00 |
公务用车运行维护费 |
35 |
42,040.34 |
42,040.34 |
0.00 |
其他交通费用 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
税金及附加费用 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他商品和服务支出 |
38 |
18,554.83 |
18,554.83 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
39 |
478,429.42 |
478,429.42 |
0.00 |
离休费 |
40 |
51,287.00 |
51,287.00 |
0.00 |
退休费 |
41 |
164,475.62 |
164,475.62 |
0.00 |
退职(役)费 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
抚恤金 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
生活补助 |
44 |
227,273.00 |
227,273.00 |
0.00 |
救济费 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
医疗费 |
46 |
28,000.00 |
28,000.00 |
0.00 |
助学金 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
奖励金 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
生产补贴 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
住房公积金 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
提租补贴 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
购房补贴 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
53 |
7,393.80 |
7,393.80 |
0.00 |
基本建设支出 |
54 |
0.00 |
- |
0.00 |
房屋建筑物购建 |
55 |
0.00 |
- |
0.00 |
办公设备购置 |
56 |
0.00 |
- |
0.00 |
专用设备购置 |
57 |
0.00 |
- |
0.00 |
基础设施建设 |
58 |
0.00 |
- |
0.00 |
大型修缮 |
59 |
0.00 |
- |
0.00 |
信息网络及软件购置更新 |
60 |
0.00 |
- |
0.00 |
物资储备 |
61 |
0.00 |
- |
0.00 |
公务用车购置 |
62 |
0.00 |
- |
0.00 |
其他交通工具购置 |
63 |
0.00 |
- |
0.00 |
其他基本建设支出 |
64 |
0.00 |
- |
0.00 |
其他资本性支出 |
65 |
19,289.00 |
19,289.00 |
0.00 |
房屋建筑物购建 |
66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
办公设备购置 |
67 |
19,289.00 |
19,289.00 |
0.00 |
专用设备购置 |
68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基础设施建设 |
69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
大型修缮 |
70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
信息网络及软件购置更新 |
71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
物资储备 |
72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
土地补偿 |
73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
安置补助 |
74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
地上附着物和青苗补偿 |
75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
拆迁补偿 |
76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
公务用车购置 |
77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他交通工具购置 |
78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
产权参股 |
79 |
0.00 |
- |
0.00 |
其他资本性支出 |
80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对企事业单位的补贴 |
81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
企业政策性补贴 |
82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
事业单位补贴 |
83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政贴息 |
84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他对企事业单位的补贴 |
85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
债务利息支出 |
86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
国内债务付息 |
87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
国外债务付息 |
88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他支出 |
89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
赠与 |
90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
贷款转贷 |
91 |
0.00 |
- |
0.00 |
其他支出 |
92 |
0.00 |
- |
0.00 |
“三公”经费支出决算表 | |||
金额单位:元 | |||
编制单位:赣州市地方志办公室 2015年度 | |||
项 目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 160,000.00 | 80,903.84 |
1.因公出国(境)费 | 2 | 19,000.00 | |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 68,000.00 | 42,040.34 |
(1)公务用车购置费 | 4 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 5 | 68,000.00 | 42,040.34 |
3.公务接待费 | 6 | 73,000.00 | 38,863.50 |
二、相关统计数 | 7 | — | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 8 | — | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 9 | — | |
3.公务用车购置数(辆) | 10 | — | |
4.公务用车保有量(辆) | 11 | — | 2 |
5.国内公务接待批次(个) | 12 | — | 90 |
6.国内公务接待人次(人) | 13 | — | 670 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 14 | — | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 15 | — | |
注:表中“三公”经费支出年初预算数和相关统计数需手工填报,“三公”经费支出决算数由2015年度部门决算财决05表提取生成 |
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 |
||||
编制单位:赣州市地方志办公室 2015年度 金额单位:元 |
||||
项 目 |
行次 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
支 出 合 计 |
1 |
2,358,608.67 |
2,358,608.67 |
0.00 |
工资福利支出 |
2 |
1,107,099.48 |
1,107,099.48 |
0.00 |
基本工资 |
3 |
244,440.00 |
244,440.00 |
0.00 |
津贴补贴 |
4 |
390,730.00 |
390,730.00 |
0.00 |
奖金 |
5 |
233,716.00 |
233,716.00 |
0.00 |
社会保障缴费 |
6 |
80,136.48 |
80,136.48 |
0.00 |
伙食费 |
7 |
- |
- |
- |
伙食补助费 |
8 |
39,985.00 |
39,985.00 |
0.00 |
绩效工资 |
9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他工资福利支出 |
10 |
118,092.00 |
118,092.00 |
0.00 |
商品和服务支出 |
11 |
753,790.77 |
753,790.77 |
0.00 |
办公费 |
12 |
28,593.60 |
28,593.60 |
0.00 |
印刷费 |
13 |
47,034.68 |
47,034.68 |
0.00 |
咨询费 |
14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
手续费 |
15 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
水费 |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
电费 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
邮电费 |
18 |
7,668.42 |
7,668.42 |
0.00 |
取暖费 |
19 |
4,560.00 |
4,560.00 |
0.00 |
物业管理费 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
差旅费 |
21 |
43,962.50 |
43,962.50 |
0.00 |
因公出国(境)费用 |
22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
维修(护)费 |
23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
租赁费 |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
会议费 |
25 |
34,636.90 |
34,636.90 |
0.00 |
培训费 |
26 |
9,000.00 |
9,000.00 |
0.00 |
公务接待费 |
27 |
38,863.50 |
38,863.50 |
0.00 |
专用材料费 |
28 |
160,995.00 |
160,995.00 |
0.00 |
被装购置费 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
专用燃料费 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
劳务费 |
31 |
82,000.00 |
82,000.00 |
0.00 |
委托业务费 |
32 |
191,674.00 |
191,674.00 |
0.00 |
工会经费 |
33 |
11,335.00 |
11,335.00 |
0.00 |
福利费 |
34 |
32,847.00 |
32,847.00 |
0.00 |
公务用车运行维护费 |
35 |
42,040.34 |
42,040.34 |
0.00 |
其他交通费用 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
税金及附加费用 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他商品和服务支出 |
38 |
18,554.83 |
18,554.83 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
39 |
478,429.42 |
478,429.42 |
0.00 |
离休费 |
40 |
51,287.00 |
51,287.00 |
0.00 |
退休费 |
41 |
164,475.62 |
164,475.62 |
0.00 |
退职(役)费 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
抚恤金 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
生活补助 |
44 |
227,273.00 |
227,273.00 |
0.00 |
救济费 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
医疗费 |
46 |
28,000.00 |
28,000.00 |
0.00 |
助学金 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
奖励金 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
生产补贴 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
住房公积金 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
提租补贴 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
购房补贴 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
53 |
7,393.80 |
7,393.80 |
0.00 |
基本建设支出 |
54 |
0.00 |
- |
0.00 |
房屋建筑物购建 |
55 |
0.00 |
- |
0.00 |
办公设备购置 |
56 |
0.00 |
- |
0.00 |
专用设备购置 |
57 |
0.00 |
- |
0.00 |
基础设施建设 |
58 |
0.00 |
- |
0.00 |
大型修缮 |
59 |
0.00 |
- |
0.00 |
信息网络及软件购置更新 |
60 |
0.00 |
- |
0.00 |
物资储备 |
61 |
0.00 |
- |
0.00 |
公务用车购置 |
62 |
0.00 |
- |
0.00 |
其他交通工具购置 |
63 |
0.00 |
- |
0.00 |
其他基本建设支出 |
64 |
0.00 |
- |
0.00 |
其他资本性支出 |
65 |
19,289.00 |
19,289.00 |
0.00 |
房屋建筑物购建 |
66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
办公设备购置 |
67 |
19,289.00 |
19,289.00 |
0.00 |
专用设备购置 |
68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基础设施建设 |
69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
大型修缮 |
70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
信息网络及软件购置更新 |
71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
物资储备 |
72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
土地补偿 |
73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
安置补助 |
74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
地上附着物和青苗补偿 |
75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
拆迁补偿 |
76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
公务用车购置 |
77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他交通工具购置 |
78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
产权参股 |
79 |
0.00 |
- |
0.00 |
其他资本性支出 |
80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对企事业单位的补贴 |
81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
企业政策性补贴 |
82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
事业单位补贴 |
83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政贴息 |
84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他对企事业单位的补贴 |
85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
债务利息支出 |
86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
国内债务付息 |
87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
国外债务付息 |
88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他支出 |
89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
赠与 |
90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
贷款转贷 |
91 |
0.00 |
- |
0.00 |
其他支出 |
92 |
0.00 |
- |
0.00 |
政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 |
||||
金额单位:元 |
||||
编制单位:赣州市地方志办公室 |
|
2015年 |
|
报表编号: |
项 目 |
行次 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
支 出 合 计 |
1 |
|
|
|
工资福利支出 |
2 |
|
|
|
基本工资 |
3 |
|
|
|
津贴补贴 |
4 |
|
|
|
奖金 |
5 |
|
|
|
社会保障缴费 |
6 |
|
|
|
伙食费 |
7 |
- |
- |
- |
伙食补助费 |
8 |
|
|
|
绩效工资 |
9 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
10 |
|
|
|
商品和服务支出 |
11 |
|
|
|
办公费 |
12 |
|
|
|
印刷费 |
13 |
|
|
|
咨询费 |
14 |
|
|
|
手续费 |
15 |
|
|
|
水费 |
16 |
|
|
|
电费 |
17 |
|
|
|
邮电费 |
18 |
|
|
|
取暖费 |
19 |
|
|
|
物业管理费 |
20 |
|
|
|
差旅费 |
21 |
|
|
|
因公出国(境)费用 |
22 |
|
|
|
维修(护)费 |
23 |
|
|
|
租赁费 |
24 |
|
|
|
会议费 |
25 |
|
|
|
培训费 |
26 |
|
|
|
公务接待费 |
27 |
|
|
|
专用材料费 |
28 |
|
|
|
被装购置费 |
29 |
|
|
|
专用燃料费 |
30 |
|
|
|
劳务费 |
31 |
|
|
|
委托业务费 |
32 |
|
|
|
工会经费 |
33 |
|
|
|
福利费 |
34 |
|
|
|
公务用车运行维护费 |
35 |
|
|
|
其他交通费用 |
36 |
|
|
|
税金及附加费用 |
37 |
|
|
|
其他商品和服务支出 |
38 |
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
39 |
|
|
|
离休费 |
40 |
|
|
|
退休费 |
41 |
|
|
|
退职(役)费 |
42 |
|
|
|
抚恤金 |
43 |
|
|
|
生活补助 |
44 |
|
|
|
救济费 |
45 |
|
|
|
医疗费 |
46 |
|
|
|
助学金 |
47 |
|
|
|
奖励金 |
48 |
|
|
|
生产补贴 |
49 |
|
|
|
住房公积金 |
50 |
|
|
|
提租补贴 |
51 |
|
|
|
购房补贴 |
52 |
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
53 |
|
|
|
基本建设支出 |
54 |
- |
- |
- |
房屋建筑物购建 |
55 |
- |
- |
- |
办公设备购置 |
56 |
- |
- |
- |
专用设备购置 |
57 |
- |
- |
- |
基础设施建设 |
58 |
- |
- |
- |
大型修缮 |
59 |
- |
- |
- |
信息网络及软件购置更新 |
60 |
- |
- |
- |
物资储备 |
61 |
- |
- |
- |
公务用车购置 |
62 |
- |
- |
- |
其他交通工具购置 |
63 |
- |
- |
- |
其他基本建设支出 |
64 |
- |
- |
- |
其他资本性支出 |
65 |
|
|
|
房屋建筑物购建 |
66 |
|
|
|
办公设备购置 |
67 |
|
|
|
专用设备购置 |
68 |
|
|
|
基础设施建设 |
69 |
|
|
|
大型修缮 |
70 |
|
|
|
信息网络及软件购置更新 |
71 |
|
|
|
物资储备 |
72 |
|
|
|
土地补偿 |
73 |
|
|
|
安置补助 |
74 |
|
|
|
地上附着物和青苗补偿 |
75 |
|
|
|
拆迁补偿 |
76 |
|
|
|
公务用车购置 |
77 |
|
|
|
其他交通工具购置 |
78 |
|
|
|
产权参股 |
79 |
|
- |
|
其他资本性支出 |
80 |
|
|
|
对企事业单位的补贴 |
81 |
|
|
|
企业政策性补贴 |
82 |
|
|
|
事业单位补贴 |
83 |
|
|
|
财政贴息 |
84 |
|
|
|
其他对企事业单位的补贴 |
85 |
|
|
|
债务利息支出 |
86 |
|
|
|
国内债务付息 |
87 |
|
|
|
国外债务付息 |
88 |
|
|
|
其他支出 |
89 |
|
|
|
赠与 |
90 |
|
|
|
贷款转贷 |
91 |
|
- |
|
其他支出 |
92 |
|
- |
|
|
|
|
|
|
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