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2015年市民营企业管理局收支、预算、“三公”情况

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  支出预算表(按科目)

  单位:万元

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  科目

   

   

  单位名称(科目)

  合计

  基本支出

   

   

   

   

  项目支出

   

   

   

   

   

   

  事业单位经营支出

  对附属单位补助支出

  上缴上级支出

  

  

  

  小计

  工资福利支出

  商品和服务支出

  对个人和家庭的补助

  其他资本性支出

  小计

  工资福利支出

  商品和服务支出

  对个人和家庭补助支出

  基本建设支出

  其他资本性支出

  其他相关支出

  **

  **

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

   

   

   

  合计

  645.22

  554.56

  165.08

  107.06

  282.42

   

  90.66

   

   

   

   

  90.66

   

   

   

   

  208

   

   

  社会保障和就业支出

  281.02

  281.02

   

   

  281.02

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  05

   

  行政事业单位离退休

  281.02

  281.02

   

   

  281.02

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   208

   05

  02

    事业单位离退休

  281.02

  281.02

   

   

  281.02

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  210

   

   

  医疗卫生与计划生育支出

  43.64

  43.64

  43.64

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  05

   

  医疗保障

  43.64

  43.64

  43.64

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   210

   05

  02

    事业单位医疗

  43.64

  43.64

  43.64

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  215

   

   

  资源勘探信息等支出

  320.56

  229.90

  121.44

  107.06

  1.40

   

  90.66

   

   

   

   

  90.66

   

   

   

   

   

  08

   

  支持中小企业发展和管理支出

  320.56

  229.90

  121.44

  107.06

  1.40

   

  90.66

   

   

   

   

  90.66

   

   

   

   

   215

   08

  01

    行政运行(支持中小企业发展和管理支出)

  178.17

  178.17

  107.49

  69.28

  1.40

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   215

   08

  05

    中小企业发展专项

  90.66

   

   

   

   

   

  90.66

   

   

   

   

  90.66

   

   

   

   

   215

   08

  99

    其他支持中小企业发展和管理支出

  51.73

  51.73

  13.95

  37.78

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  预算06

   

  财政拨款支出预算表

   

  填报单位:赣州市民营企业局

  单位:万元

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  单位编码

  科目编码

   

   

  单位名称(科目)

  合计

  基本支出

   

   

   

   

  项目支出

   

   

   

   

   

   

  上缴上缴支出

  

  

  

  小计

  工资福利支出

  商品和服务支出

  对个人和家庭的补助支出

  其他资本性支出

  小计

  工资福利支出

  商品和服务支出

  对个人和家庭补助支出

  基本建设支出

  其他资本性支出

  其他相关支出

  **

  **

  **

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

   

   

   

   

  合计

  519.31

  519.31

  159.53

  77.36

  282.42

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     420001

  208

  05

  02

    事业单位离退休

  281.02

  281.02

   

   

  281.02

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     420001

  210

  05

  02

    事业单位医疗

  42.85

  42.85

  42.85

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     420001

  215

  08

  01

    行政运行(支持中小企业发展和管理支出)

  177.71

  177.71

  107.03

  69.28

  1.40

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     420001

  215

  08

  99

    其他支持中小企业发展和管理支出

  3.50

  3.50

   

  3.50

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     420002

  210

  05

  02

    事业单位医疗

  0.79

  0.79

  0.79

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     420002

  215

  08

  99

    其他支持中小企业发展和管理支出

  13.44

  13.44

  8.86

  4.58

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  预算01

   

  收支预算总表

  填报单位:赣州市民营企业局

  单位:万元

  

  

  

  

  收   入

   

  支     出

   

   

   

  项目

  预算数

  按支出项目类别

  预算数

  按支出功能科目

  预算数

  一、财政拨款

  519.31

  一、基本支出

  554.56

  社会保障和就业支出

  281.02

    经费拨款(补助)

  519.31

    工资福利支出

  165.08

  行政事业单位离退休

  281.02

    专项收入

   

    商品和服务支出

  107.06

    事业单位离退休

  281.02

    纳入预算的政府性基金收入

   

    对个人和家庭补助支出

  282.42

  医疗卫生与计划生育支出

  43.64

    预算内投资收入

   

    其他资本性支出

   

  医疗保障

  43.64

  二、事业收入

   

  二、项目支出

  90.66

    事业单位医疗

  43.64

  三、事业单位经营收入

   

    工资福利支出

   

  资源勘探信息等支出

  320.56

  四、其他收入

   

    商品和服务支出

   

  支持中小企业发展和管理支出

  320.56

  五、附属单位上缴收入

   

    对个人和家庭补助支出

   

    行政运行(支持中小企业发展和管理支出)

  178.17

  六、上级补助收入

   

    基本建设支出

   

    中小企业发展专项

  90.66

   

   

    其他资本性支出

  90.66

    其他支持中小企业发展和管理支出

  51.73

   

   

    其他相关支出

   

   

   

   

   

  三、事业单位经营支出

   

   

   

   

   

  四、对附属单位补助支出

   

   

   

   

   

  五、上缴上级支出

   

   

   

  本年收入合计

  519.31

  本年支出合计

  645.22

  本年支出合计

  645.22

  七、用事业基金弥补收支差额

   

  六、结转下年

   

  结转下年

   

  八、上年结转(结余)

  125.91

   

   

   

   

    财政拨款结转(结余)

  125.91

   

   

   

   

    其他资金结转(结余)

   

   

   

   

   

  收入总计

  645.22

  支出总计

  645.22

  支出总计

  645.22

  

  民营企业局2015三公经费支出预算表

  

支出预算表(按科目)
单位:万元
科目     单位名称(科目) 合计 基本支出         项目支出             事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支出 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他相关支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
      合计 645.22 554.56 165.08 107.06 282.42   90.66         90.66        
208     社会保障和就业支出 281.02 281.02     281.02                      
  05    行政事业单位离退休 281.02 281.02     281.02                      
 208  05 02    事业单位离退休 281.02 281.02     281.02                      
210     医疗卫生与计划生育支出 43.64 43.64 43.64                          
  05    医疗保障 43.64 43.64 43.64                          
 210  05 02    事业单位医疗 43.64 43.64 43.64                          
215     资源勘探信息等支出 320.56 229.90 121.44 107.06 1.40   90.66         90.66        
  08    支持中小企业发展和管理支出 320.56 229.90 121.44 107.06 1.40   90.66         90.66        
 215  08 01    行政运行(支持中小企业发展和管理支出) 178.17 178.17 107.49 69.28 1.40                      
 215  08 05    中小企业发展专项 90.66           90.66         90.66        
 215  08 99    其他支持中小企业发展和管理支出 51.73 51.73 13.95 37.78                        
预算06表
财政拨款支出预算表
填报单位:赣州市民营企业局 单位:万元
单位编码 科目编码     单位名称(科目) 合计 基本支出         项目支出             上缴上缴支出
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 其他资本性支出 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他相关支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
        合计 519.31 519.31 159.53 77.36 282.42                  
   420001 208 05 02    事业单位离退休 281.02 281.02     281.02                  
   420001 210 05 02    事业单位医疗 42.85 42.85 42.85                      
   420001 215 08 01    行政运行(支持中小企业发展和管理支出) 177.71 177.71 107.03 69.28 1.40                  
   420001 215 08 99    其他支持中小企业发展和管理支出 3.50 3.50   3.50                    
   420002 210 05 02    事业单位医疗 0.79 0.79 0.79                      
   420002 215 08 99    其他支持中小企业发展和管理支出 13.44 13.44 8.86 4.58                    
预算01表
收支预算总表
填报单位:赣州市民营企业局 单位:万元
                 
项目 预算数 按支出项目类别 预算数 按支出功能科目 预算数
一、财政拨款 519.31 一、基本支出 554.56 社会保障和就业支出 281.02
   经费拨款(补助) 519.31    工资福利支出 165.08  行政事业单位离退休 281.02
   专项收入      商品和服务支出 107.06    事业单位离退休 281.02
   纳入预算的政府性基金收入      对个人和家庭补助支出 282.42 医疗卫生与计划生育支出 43.64
   预算内投资收入      其他资本性支出    医疗保障 43.64
二、事业收入   二、项目支出 90.66    事业单位医疗 43.64
三、事业单位经营收入      工资福利支出   资源勘探信息等支出 320.56
四、其他收入      商品和服务支出    支持中小企业发展和管理支出 320.56
五、附属单位上缴收入      对个人和家庭补助支出      行政运行(支持中小企业发展和管理支出) 178.17
六、上级补助收入      基本建设支出      中小企业发展专项 90.66
       其他资本性支出 90.66    其他支持中小企业发展和管理支出 51.73
       其他相关支出      
    三、事业单位经营支出      
    四、对附属单位补助支出      
    五、上缴上级支出      
本年收入合计 519.31 本年支出合计 645.22 本年支出合计 645.22
七、用事业基金弥补收支差额   六、结转下年   结转下年  
八、上年结转(结余) 125.91        
   财政拨款结转(结余) 125.91        
   其他资金结转(结余)          
收入总计 645.22 支出总计 645.22 支出总计 645.22
民营企业局2015年“三公”经费支出预算表

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