支出预算表(按科目) | |||||||||||||||||||
单位:万元 |
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科目 |
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单位名称(科目) |
合计 |
基本支出 |
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项目支出 |
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|
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
其他资本性支出 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他相关支出 | |||||
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
合计 |
645.22 |
554.56 |
165.08 |
107.06 |
282.42 |
|
90.66 |
|
|
|
|
90.66 |
|
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|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
281.02 |
281.02 |
|
|
281.02 |
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|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
281.02 |
281.02 |
|
|
281.02 |
|
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|
|
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|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
281.02 |
281.02 |
|
|
281.02 |
|
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|
|
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|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
43.64 |
43.64 |
43.64 |
|
|
|
|
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|
|
05 |
|
医疗保障 |
43.64 |
43.64 |
43.64 |
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
43.64 |
43.64 |
43.64 |
|
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|
|
215 |
|
|
资源勘探信息等支出 |
320.56 |
229.90 |
121.44 |
107.06 |
1.40 |
|
90.66 |
|
|
|
|
90.66 |
|
|
|
|
|
08 |
|
支持中小企业发展和管理支出 |
320.56 |
229.90 |
121.44 |
107.06 |
1.40 |
|
90.66 |
|
|
|
|
90.66 |
|
|
|
|
215 |
08 |
01 |
行政运行(支持中小企业发展和管理支出) |
178.17 |
178.17 |
107.49 |
69.28 |
1.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
215 |
08 |
05 |
中小企业发展专项 |
90.66 |
|
|
|
|
|
90.66 |
|
|
|
|
90.66 |
|
|
|
|
215 |
08 |
99 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
51.73 |
51.73 |
13.95 |
37.78 |
|
|
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|
|
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|
预算06表 |
| |||||||||||||||||
财政拨款支出预算表 |
| |||||||||||||||||
填报单位:赣州市民营企业局 |
单位:万元 |
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| |
单位编码 |
科目编码 |
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|
单位名称(科目) |
合计 |
基本支出 |
|
|
|
|
项目支出 |
|
|
|
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|
|
上缴上缴支出 |
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
其他资本性支出 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他相关支出 | ||||
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
合计 |
519.31 |
519.31 |
159.53 |
77.36 |
282.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
420001 |
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
281.02 |
281.02 |
|
|
281.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
420001 |
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
42.85 |
42.85 |
42.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
420001 |
215 |
08 |
01 |
行政运行(支持中小企业发展和管理支出) |
177.71 |
177.71 |
107.03 |
69.28 |
1.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
420001 |
215 |
08 |
99 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
3.50 |
3.50 |
|
3.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
420002 |
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
0.79 |
0.79 |
0.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
420002 |
215 |
08 |
99 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
13.44 |
13.44 |
8.86 |
4.58 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
预算01表 |
| ||||
收支预算总表 | |||||
填报单位:赣州市民营企业局 |
单位:万元 |
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|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
|
项目 |
预算数 |
按支出项目类别 |
预算数 |
按支出功能科目 |
预算数 |
一、财政拨款 |
519.31 |
一、基本支出 |
554.56 |
社会保障和就业支出 |
281.02 |
经费拨款(补助) |
519.31 |
工资福利支出 |
165.08 |
行政事业单位离退休 |
281.02 |
专项收入 |
|
商品和服务支出 |
107.06 |
事业单位离退休 |
281.02 |
纳入预算的政府性基金收入 |
|
对个人和家庭补助支出 |
282.42 |
医疗卫生与计划生育支出 |
43.64 |
预算内投资收入 |
|
其他资本性支出 |
|
医疗保障 |
43.64 |
二、事业收入 |
|
二、项目支出 |
90.66 |
事业单位医疗 |
43.64 |
三、事业单位经营收入 |
|
工资福利支出 |
|
资源勘探信息等支出 |
320.56 |
四、其他收入 |
|
商品和服务支出 |
|
支持中小企业发展和管理支出 |
320.56 |
五、附属单位上缴收入 |
|
对个人和家庭补助支出 |
|
行政运行(支持中小企业发展和管理支出) |
178.17 |
六、上级补助收入 |
|
基本建设支出 |
|
中小企业发展专项 |
90.66 |
|
|
其他资本性支出 |
90.66 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
51.73 |
|
|
其他相关支出 |
|
|
|
|
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
|
五、上缴上级支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
519.31 |
本年支出合计 |
645.22 |
本年支出合计 |
645.22 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
六、结转下年 |
|
结转下年 |
|
八、上年结转(结余) |
125.91 |
|
|
|
|
财政拨款结转(结余) |
125.91 |
|
|
|
|
其他资金结转(结余) |
|
|
|
|
|
收入总计 |
645.22 |
支出总计 |
645.22 |
支出总计 |
645.22 |
民营企业局2015年“三公”经费支出预算表 |
支出预算表(按科目) | |||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||
科目 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他资本性支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他相关支出 | |||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 645.22 | 554.56 | 165.08 | 107.06 | 282.42 | 90.66 | 90.66 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 281.02 | 281.02 | 281.02 | |||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 281.02 | 281.02 | 281.02 | |||||||||||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 281.02 | 281.02 | 281.02 | |||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 43.64 | 43.64 | 43.64 | |||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 43.64 | 43.64 | 43.64 | |||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 43.64 | 43.64 | 43.64 | |||||||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 320.56 | 229.90 | 121.44 | 107.06 | 1.40 | 90.66 | 90.66 | |||||||||||
08 | 支持中小企业发展和管理支出 | 320.56 | 229.90 | 121.44 | 107.06 | 1.40 | 90.66 | 90.66 | |||||||||||
215 | 08 | 01 | 行政运行(支持中小企业发展和管理支出) | 178.17 | 178.17 | 107.49 | 69.28 | 1.40 | |||||||||||
215 | 08 | 05 | 中小企业发展专项 | 90.66 | 90.66 | 90.66 | |||||||||||||
215 | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 51.73 | 51.73 | 13.95 | 37.78 |
预算06表 | ||||||||||||||||||
财政拨款支出预算表 | ||||||||||||||||||
填报单位:赣州市民营企业局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
单位编码 | 科目编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上缴支出 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 其他资本性支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他相关支出 | ||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 519.31 | 519.31 | 159.53 | 77.36 | 282.42 | |||||||||||||
420001 | 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 281.02 | 281.02 | 281.02 | |||||||||||
420001 | 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 42.85 | 42.85 | 42.85 | |||||||||||
420001 | 215 | 08 | 01 | 行政运行(支持中小企业发展和管理支出) | 177.71 | 177.71 | 107.03 | 69.28 | 1.40 | |||||||||
420001 | 215 | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |||||||||||
420002 | 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | |||||||||||
420002 | 215 | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 13.44 | 13.44 | 8.86 | 4.58 |
预算01表 | |||||
收支预算总表 | |||||
填报单位:赣州市民营企业局 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 519.31 | 一、基本支出 | 554.56 | 社会保障和就业支出 | 281.02 |
经费拨款(补助) | 519.31 | 工资福利支出 | 165.08 | 行政事业单位离退休 | 281.02 |
专项收入 | 商品和服务支出 | 107.06 | 事业单位离退休 | 281.02 | |
纳入预算的政府性基金收入 | 对个人和家庭补助支出 | 282.42 | 医疗卫生与计划生育支出 | 43.64 | |
预算内投资收入 | 其他资本性支出 | 医疗保障 | 43.64 | ||
二、事业收入 | 二、项目支出 | 90.66 | 事业单位医疗 | 43.64 | |
三、事业单位经营收入 | 工资福利支出 | 资源勘探信息等支出 | 320.56 | ||
四、其他收入 | 商品和服务支出 | 支持中小企业发展和管理支出 | 320.56 | ||
五、附属单位上缴收入 | 对个人和家庭补助支出 | 行政运行(支持中小企业发展和管理支出) | 178.17 | ||
六、上级补助收入 | 基本建设支出 | 中小企业发展专项 | 90.66 | ||
其他资本性支出 | 90.66 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 51.73 | ||
其他相关支出 | |||||
三、事业单位经营支出 | |||||
四、对附属单位补助支出 | |||||
五、上缴上级支出 | |||||
本年收入合计 | 519.31 | 本年支出合计 | 645.22 | 本年支出合计 | 645.22 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | 结转下年 | |||
八、上年结转(结余) | 125.91 | ||||
财政拨款结转(结余) | 125.91 | ||||
其他资金结转(结余) | |||||
收入总计 | 645.22 | 支出总计 | 645.22 | 支出总计 | 645.22 |
民营企业局2015年“三公”经费支出预算表 |
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